怀仁市纪委监委2019年预算说明
目 录一、部门职能职责及机构设置………………………………………………1
(一)部门职能职责…………………………………………………………1
(二)机构设置………………………………………………………………1
(三)预算编报范围…………………………………………………………1
二、2019年部门预算公开表…………………………………………………1
三、部门收支总体情况………………………………………………………2
(一)收入预算………………………………………………………………2
(二)支出预算………………………………………………………………2
四、一般公共预算拨款收入支出情况………………………………………2
(一)基本支出………………………………………………………………2
(二)项目支出………………………………………………………………2
五、政府性基金预算收入支出情况…………………………………………3
六、其他重要事项的情况说明………………………………………………3
(一)机关运行经费…………………………………………………………3
(二)“三公”经费预算……………………………………………………3
(三)政府采购情况…………………………………………………………3
(四)国有资产占用情况……………………………………………………3
(五)预算项目绩效评价情况说明…………………………………………3
七、名词解释…………………………………………………………………4
附件……………………………………………………………………4
一、部门职能职责及机构设置
(一)部门职能职责:
1、维护党的章程和其它重要的规章制度,保证党的路线、方针、政策在全市的贯彻执行.
2、协助市委、市政府搞好党风廉政建设,加强行政执法监察工作,保证全市党政机关的廉洁,端正党风,保证政令畅通.
3、保护全市党员的民主权利和合法权益,对全市党员和政府工作人员进行党风党纪、国家法律法规的教育,宣传党的纪检、行政监察工作的方针、政策,不断强化纪律观念.
4、查处党内违纪案件和行政机关及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为.
5、监督检查全市各级党组织和监察对象执行党和国家路线、方针、政策、法规、决议和贯彻民主集中制情况.
6、负责统一领导全市纪检监察人员的业务工作;部署、督促、检查、指导他们的工作.
7、负责对全市党风廉政建设和反腐败斗争新情况、新问题的调查研究,提供反腐败斗争的决策依据.
8、负责处理群众来信、接待群众来访、办理群众举报事宜。受理涉及党风党纪、政风政纪问题的检举、控告和申诉。
9、抓好全市纪检、监察系统的自身建设和培养。
10、承办市委、市政府和上级业务主管部门的其他事项.
(二)机构设置:
市纪委、市监委合署办公,机构无变化,设八个职能股(室),分别为办公室、案件检查室、宣教室、案件审理室、党风廉政监督室、信访室(举报中心)、执法监察室、纠风室。
市纪委、市监委2019年行政编制为行政人员65名,事业人员21名。
(三)预算编报范围
2018年预算编报范围包括单位本级,未有二级预算单位。
二、2018年部门预算公开表
1、部门收支总表(详见附表)
2、部门收入总表(详见附表)
3、部门支出总表(详见附表)
4、财政拨款收支总表(详见附表)
5、一般公共预算支出表(详见附表)
6、一般公共预算基本支出表(详见附表)
7、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)
8、政府性基金预算支出表(详见附表)
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年我单位预算内收入1083.3万元,较2018年增加88.5万元,增加的原因为:成立监察委员会及派驻组人员增加.2019年我单位坚决做到预算即决算,努力实现收支平衡。
(二)支出预算:2019年我单位财政预算支出安排1083.3万元。较2018年增加88.5万元,增加的原因为:成立监察委员会及派驻组人员增加。
四、一般公共预算拨款收入支出情况
2019年一般公共预算拨款收入1083.3万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1083.3万元
1、工资福利支出909.6万元(其中:基本工资奖金津贴补贴722万元,住房公积金65.6万元,社会保障缴费122万元)。较2018年增加86.3万元,增加比例为10.49%,增加的原因为:成立监察委员会及派驻组人员增加。
2、一般商品服务支出173.7万元(其中:办公费 45万元, 印刷费 37万元,邮电费 15万元,差旅费 5万元, 维修(护)费 3万元,租赁费 5万元,会议费 7.2万元,培训费 8万元。 公务接待费 7万元,专用材料费 4.5万元,被装购置费 10万元,公务用车运行维护费 27万元。较2018年增加12.2万元,增加比例为7.55%,增加的原因为:成立监察委员会及派驻组人员增加。。
(二)项目支出:2019年我单位预算数为0万元
五、政府性基金预算收入支出情况
2019年本单位政府性基金预算收入0万元,因此支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2018年机关运行经费财政拨款预算173.7万元。较2018年增加86.3万元,增加比例为10.49%,增加的原因为:成立监察委员会及派驻组人员增加。
(二)“三公”经费预算:2018年“三公”经费财政拨款预算数为34万元,比去年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置运行维护费27万元(公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为27万元),公务接待费7万元。
(三)政府采购情况:
2019年政府采购预算总额为0万元,其中政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算为0万元,与2017年预算数持平。
(四)国有资产占用情况:
2019年度我单位国有资产占用情况为:(一)办公用房500平米。(二)车辆数合计6辆。(三)单价50万元以上通用设备0套,(四)单价100万元以上专用设备0套。
(五)预算项目绩效评价情况说明:
2019年度我单位无预算绩效评价的项目。
七、名词解释:
1、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:2019年怀仁市纪检委部门预算公开表
| 预算01表 | |||||
| 2019 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位名称:中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,083.30 | 一般公共服务支出 | 1,083.30 | 一、基本支出 | 1,083.30 |
| 经费拨款 | 1,083.30 | 外交支出 | 工资福利支出 | 909.19 | |
| 纳入预算管理的行政性收费 | 国防支出 | 商品和服务支出 | 173.70 | ||
| 专项收入安排的拨款 | 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.41 | ||
| 罚没收入安排的拨款 | 教育支出 | 专项业务费 | |||
| 一般预算结余 | 科学技术支出 | 二、项目支出 | |||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 专项配套费项目 | |||
| 二、专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 专项政府债务项目 | |||
| 当年专户管理资金 | 社会保险基金支出 | 专项工程建设项目 | |||
| 上年结转专户管理资金 | 卫生健康支出 | 其他项目 | |||
| 三、政府性基金 | 节能环保支出 | 专项业务费(项目) | |||
| 四、其他收入 | 城乡社区支出 | 专项转移支付安排的支出 | |||
| 五、国有资本经营收入安排支出 | 农林水支出 | 政府性基金预算支出 | |||
| 六、转移支付安排的收入 | 交通运输支出 | ||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,083.30 | 本 年 支 出 合 计 | 1,083.30 |
| 预算02表 | ||||||||||||||||
| 2018 年 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 专户管理资金 | 政府性基金 | 其他支出 | 国有资本经营收入安排支出 | 转移支出安排的收入 | ||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 预算管理的收费资金安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 上年结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 小计 | 当年专户管理资金 | 上年结转专户管理资金 | |||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1,083.30 | 1,083.30 | 1,083.30 | |||||||||||||
| 102001 | 中国共产党怀仁市纪律检查委员会 | 1,083.30 | 1,083.30 | 1,083.30 | ||||||||||||
| 预算03表 | ||||||||||||||||||
| 2018 年 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位代码 | (功能科目)单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 基本小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项业务费 | 项目小计 | 专项配套项目 | 专项政府债务项目 | 专项工程建设项目 | 其他项目 | 专项业务费 | 转移支付 | 政府性基金预算支出 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | ||||||||||||||
| 102001 | 中国共产党怀仁县纪律检查委员会 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 201 | 11 | 1 | 102001 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | ||||||||||
| 预算04表 | |||||||
| 2019年 财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 功能科目 | 一般公共预算资金 预算数 | 政府性基金预算数 | 项 目 | 一般公共预算资金 预算数 | 政府性基金预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,083.30 | 一般公共服务支出 | 1,083.30 | 一、基本支出 | 1,083.30 | ||
| 一般公共预算资金 | 外交支出 | 工资福利支出 | 909.19 | ||||
| 政府性基金 | 国防支出 | 商品和服务支出 | 173.70 | ||||
| 公共安全支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.41 | |||||
| 教育支出 | 专项业务费 | ||||||
| 科学技术支出 | 二、项目支出 | ||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 专项配套费项目 | ||||||
| 社会保障和就业支出 | 专项政府债务项目 | ||||||
| 社会保险基金支出 | 专项工程建设项目 | ||||||
| 卫生健康支出 | 其他项目 | ||||||
| 节能环保支出 | 专项业务费(项目) | ||||||
| 城乡社区支出 | 专项转移支付安排的支出 | ||||||
| 农林水支出 | 三、结转下年 | ||||||
| 交通运输支出 | |||||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||||
| 商业服务业等支出 | |||||||
| 金融支出 | |||||||
| 援助其他地区支出 | |||||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 住房保障支出 | |||||||
| 粮油物资储备支出 | |||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 预备费 | |||||||
| 其他支出 | |||||||
| 转移性支出 | |||||||
| 债务还本支出 | |||||||
| 债务付息支出 | |||||||
| 债务发行费用支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,083.30 | 本 年 支 出 合 计 | 1,083.30 | ||||
| 2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 | 预算05表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位代码 | (功能科目)单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 基本小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项业务费 | 项目小计 | 专项配套项目 | 专项政府债务项目 | 专项工程建设项目 | 其他项目 | 专项业务费 | 转移支付 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | 0.00 | |||||||||||||
| 102001 | 中国共产党怀仁县纪律检查委员会 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | |||||||||||||
| 201 | 11 | 1 | 102001 | 行政运行(纪检监察事务) | 1,083.30 | 909.19 | 173.70 | 0.41 | ||||||||||
| 预算06表 | ||||||||||
| 2019 年 一 般 公 共 基 本 支 出 表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 经济科目(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | |||||||
| 类 | 款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理收费资金安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 上年结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | ||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,083.30 | 1,083.30 | 1,083.30 | |||||||
| 201 | 工资福利支出 | 909.19 | 822.89 | 822.89 | ||||||
| 01 | 基本工资 | 335.51 | 301.91 | 301.91 | ||||||
| 02 | 津贴补贴 | 349.30 | 358.93 | 358.93 | ||||||
| 03 | 奖金 | 36.29 | 36.29 | 36.29 | ||||||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.47 | 72.29 | 72.29 | ||||||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 12.43 | 12.43 | ||||||
| 13 | 住房公积金 | 65.60 | 41.05 | 41.05 | ||||||
| 201 | 个人和家庭的补助支出 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 05 | 生活补贴 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 201 | 商品与服务支出 | 173.70 | 173.70 | 173.70 | ||||||
| 01 | 办公费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | ||||||
| 02 | 印刷费 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||
| 05 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 06 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 11 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 17 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 01 | 会议费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||||||
| 10 | 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||
| 15 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 12 | 专用材料费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||
| 13 | 被装购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 14 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||